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令和3年度 市の財政状況 (令和4年10月15日号)

  • [2022年10月15日]
  • ページ番号 59396

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 市は、市民の皆さんに市財政の実態を知っていただくため、毎年2回財政状況を公表しています。本紙面では、令和3年度の財政状況についてお知らせします。
 この公表により、市財政はどのように運営され、税金はどのように使われているのかなどをご理解いただき、より良い大垣市をつくるため、市民の皆さんにご協力をお願いするものです。
 令和3年度は、新型コロナウイルス感染症への対応に万全を期すとともに、コロナ禍であっても、「安心できるまちづくり」「元気があるまちづくり」「楽しく子育てができるまちづくり」の3つの未来創造戦略に基づいた事業に着実に取り組みました。
 財政状況について詳しくは、市HPをご覧いただくか、財政課(TEL 47-8296)へ。
 
<<一般会計>>
 令和3年度の一般会計の決算は、下グラフのとおりで、収入額が700億9,399万円、支出額が649億9,298万円となりました。
 令和2年度と比べて、歳入が12.1%減、歳出が15.8%減となっています。
 歳入のうち、市税収入が277億5,612万円と全体の39.6%を占めており、令和2年度と比べて、法人市民税の増などにより4億7,318万円、1.7%増となっています。
 歳出の主なものは、社会福祉・高齢者福祉・児童福祉などの経費である民生費が38.6%と最も多く、次いで、窓口サービスや防災などの経費である総務費が12.8%となっています。
 令和2年度と比べて、子育て世帯臨時特別給付金支給事業(21億8,950万円増)、新型コロナウイルスワクチン接種事業(10億3万円増)、小野小学校屋内運動場改築事業(7億1,459万円増)などが増加した一方で、特別定額給付金支給事業(160億7,450万円減)、小中学校教育用情報機器利用環境整備事業(13億6,326万円減)、新庁舎建設事業(6億2,184万円減)などが減少しました。
 
<歳入>

歳入のグラフ

自主財源
 市税など、地方公共団体が自主的に収入する財源
依存財源
 国や県から交付されたり、割り当てられたりする財源(市債を含む)
 
<歳出>
歳出のグラフ

 
 
【財政の健全性に関する比率】
 「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」により、令和3年度決算に基づく「健全化判断比率(実質赤字比率など4指標)」と「資金不足比率」を公表します。
 いずれの比率についても、(1)自主的な改善努力を図る財政健全化計画の策定が義務付けられる基準、(2)国などの関与による確実な再生を図る財政再生計画の策定が義務付けられる基準を下回っています。

財政の健全性に関する比率

区分

説明

大垣市

(1)
早期健全
化基準

(2)
財政再生
基準







実質赤字比率

市の一般会計などの赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示します

赤字は
ありません

11.52%

20.0%

連結実質赤字比率

上記に、特別会計と企業会計を加えた市全体の財政運営の悪化の度合いを示します

赤字は
ありません

16.52%

30.0%

実質公債費比率

地方債の償還金およびこれに準ずる費用の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示します

1.7%

25.0%

35.0%

将来負担比率

地方債現在高など将来の負担を指標化し、財政運営に与える負担の度合いを示します

25.0%

350.0%

資金不足比率

公営企業の資金不足を事業規模と比較して指標化し、経営状況の悪化の度合いを示します

資金不足は
ありません

20.0%



<<
特別会計>>
 特別会計の決算は、下表のとおりです。

特別会計

会計名

収入額

収入率()

支出額

執行率()

物品調達

848万円

107.3

753万円

95.3

公共用地先行取得事業

2億7,804万円

99.9

2億7,804万円

99.9

国民健康保険事業

168億5,867万円

112.6

146億9,781万円

98.1

国民健康保険直営診療施設事業

3,726万円

85.9

3,587万円

82.7

後期高齢者医療事業

22億4,314万円

101.5

21億7,718万円

98.5

介護保険事業

160億1,388万円

109.7

140億2,368万円

96.1

市行造林事業

5,106万円

90.1

5,106万円

90.1

公設地方卸売市場事業

6,119万円

90.7

6,119万円

90.7

駐車場事業

7,437万円

84.1

7,437万円

84.1

競輪事業

235億4,454万円

99.7

224億3,165万円

95.0

牧田財産区

398万円

132.7

291万円

96.9

一之瀬財産区

97万円

324.0

7万円

23.7

時財産区

363万円

453.5

49万円

61.1

591億7,921万円

105.8

538億4,185万円

96.2



<<企業会計>>
 企業会計の決算は、下表のとおりです。

企業会計

会計名

項目

収入額

前年比()

支出額

前年比()

病院事業

収益的

359億4,587万円

103.1

351億3,186万円

102.5

資本的

5億8,385万円

79.7

13億5,071万円

55.8

水道事業

収益的

23億6,159万円

100.4

17億9,012万円

100.0

資本的

6億2,138万円

93.7

18億5,390万円

101.5

簡易水道
事業

収益的

1億3,956万円

91.2

1億3,601万円

90.9

資本的

1,877万円

115.1

7,753万円

105.9

公共下水道事業

収益的

39億6,974万円

89.6

39億2,216万円

92.0

資本的

16億3,521万円

96.9

33億8,198万円

100.4

特定環境保全
公共下水道事業

収益的

2億5,235万円

74.5

2億5,226万円

74.9

資本的

4,784万円

346.7

1億2,408万円

96.3

農業集落
排水事業

収益的

7,291万円

78.8

7,323万円

79.7

資本的

1,357万円

117.1

3,069万円

100.5

※資本的収支の差引マイナス分は、留保資金や積立金等で補われます


基金の状況
 基金は、家計に例えると、預貯金にあたります。
 令和3年度末の一般会計と特別会計を合わせた基金現在高は、前年度より21億1,733万円増の155億7,457万円(市民1人当たり9万7,733円)となりました。
 財政調整基金は、前年度より10億760万円増となりました。その他目的基金の公共施設整備基金は、将来の建物等施設整備のため5億7,418万円を積み立てました。また、競輪事業施設等整備基金は、競輪場施設の再整備による取り崩しなどで、前年度より1億1,870万円減となりました。

【基金別の状況】

・財政調整基金 66億5,120万円
・減債基金 13億2,130万円
・その他目的基金(公共施設整備、水都大垣ふるさと応援、養老線支援、国民健康保険基金など) 76億207万円
 
 
市債の状況
 令和3年度末の一般会計・特別会計・企業会計を合わせた市債現在高は、前年度より25億1,529万円減の1,098億7,027万円(市民1人当たり68万9,451円)で、一般会計では元金償還が進んだことにより、前年度より5億7,703万円減の666億9,692万円(市民1人当たり41万8,532円)となっています。
 臨時財政対策債(※)の令和3年度末現在高は259億7,794万円で、一般会計市債現在高の38.9%を占めています。
※臨時財政対策債とは
 国が配分する地方交付税の財源不足を補てんするため、国に代わり地方公共団体が発行する地方債
 
<市債現在高の推移>

市債現在高の推移のグラフ

 市民1人当たりは、令和4年3月31日現在の住民基本台帳人口159,359人で算出しています。
 
 
【土地開発公社の状況】
 市の財政状況をより詳しく知っていただくため、出資団体であり、市が債務保証している大垣市土地開発公社の状況について、お知らせします。同公社は、公共事業に必要な用地を市などの依頼により、円滑に取得することを目的として設立されたものです。
 令和3年度決算では、借入金残高は27億5,728万円で前年度より8,915万円の減、ピーク時の平成9年度の213億2,738万円から185億7,010万円の減となっています。
 引き続き、安定的な経営維持を図っていきます。

土地開発公社の状況

区分

保有土地

借入金残高

面積

金額

令和2年度

61,620平方メートル

28億1,254万円

28億4,643万円

令和3

56,457平方メートル

26億958万円

27億5,728万円

前年度比

△5,163平方メートル

△2億296万円

△8,915万円

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